送心意

朴老师

职称会计师

2026-07-10 15:27

① 计提工资(必须单独做凭证)
借:管理费用 - 工资
制造费用 - 工资
贷:应付职工薪酬 - 工资
② 发放工资(你截图里这笔)
借:应付职工薪酬 - 工资
应交税费 - 应交增值税(进项)
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 可以 借方管理费用 贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 明细走非货币性福利
2019-01-14 11:36:44
借应付职工薪酬 贷管理费用等
2020-05-19 16:05:26
您好,应当是借银行存款,贷营业外收入,正确处理是减少税前工资。就不需要对方还钱
2022-01-18 06:29:49
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
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