老师你好,我们是以销售货物为主的个体户,上季度不小心开了一张100多元的普通发票,品项开成服务费去了,这会在报税时,增值税100多元跳成在销售无形资产,服务那一栏上了,现在得怎么处理呀,这也没销售呀

解@&姐
于2026-07-09 17:39 发布 7次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2026-07-09 17:39
开具了发票只能先申报到服务里边了
次月红冲再申报,累计数就是0
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同学你好 ,举个例子,比如是100元,如果3%,97.09的未税收入,税金为2.91,合计为100元,如果9%的是91.74未税收入,税金为8.26元,也就是8.26-2.91的差额,这个是要填 写的
2022-03-02 17:50:52
同学你好,冲红的就不管了,问下9%的开票内容,你开的是什么,
2022-03-02 16:10:17
您好,您若在筹建期,可以计入待摊费用-开办费。非筹建期,计入长期待摊费用。
2020-06-16 15:29:02
你好,能发个申报表的截图吗?这个不好看
2022-04-15 14:04:02
同学您好,是无形资产原值增加额,累计摊销对时候,无形资产的原值是不变的
2022-04-01 21:27:11
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解@&姐 追问
2026-07-09 17:56