我们小规模公司在2023年3月份开出了一张免税发票,现在税务让改为正常普票,免税发票金额74万多,目前我已经做了红冲,并在2023年1季度申报表上改为无票收入。但2026年2季度我申报增值税时申报表上显示出了我做红冲的这笔负数金额,我这个季度还有三万多元要申报,应该怎么填报这个季度报表?

追忆百合
于2026-07-09 13:15 发布 13次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-07-09 13:15
你好,负数+3万多合计要申报1万多呀
相关问题讨论
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
你好,超过免征增值税金额的全额交增值税
2020-02-20 10:03:22
学员,上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”,第二节“不含税金额”,第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05,税额为23720.95,价税合计2395820,请在相应的位置填写上述数据。另外,请确保选择的减免类型真实有效,只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。
拓展知识:增值税减免是指政府对企业实施减税政策,减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证,合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
你好,是含专票金额的
2021-01-10 10:28:12
你好,直接把免税发票上填写上,然后不需要交税,按照100万的免税发票填写。
2023-10-20 11:07:35
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