送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-07-08 13:29

你好,你自己转出130就可以啦

一缕阳光 追问

2026-07-08 13:31

老师 凭证这样做吗?那在如何做转出凭证呢?

暖暖老师 解答

2026-07-08 13:32

借主营业务成本130
贷应交税费进项税额转出130

一缕阳光 追问

2026-07-08 13:33

那不需要 做 负数 进项税额吗

暖暖老师 解答

2026-07-08 13:34

不需要的,负数就是进项税额转出

一缕阳光 追问

2026-07-08 13:37

老师 你帮我看看这个凭证这样做 对吗?不是130我写错了,是86.28

暖暖老师 解答

2026-07-08 13:38

进项税额转出不是红字,进项税额的话才是

一缕阳光 追问

2026-07-08 13:40

那老师 这一套 完整的凭证怎么做? 最开始是,借 成本 借进项税 贷 应付账款。那么现在他给我红冲了 又重新开了 也抵扣了。那么完整的凭证怎么做老师?

暖暖老师 解答

2026-07-08 13:42

借应付账款
贷费用
应交税费进项税额转出

一缕阳光 追问

2026-07-08 13:43

那老师 进项税额转出里面有余额怎能办

暖暖老师 解答

2026-07-08 13:44

最后结转到转出未交增值税呀

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相关问题讨论
可以的,可以计算抵扣的。
2022-04-07 16:39:41
费的抵扣不了的,认证做进项转出,如果是你老板自己使用的,需要交个税的。
2022-12-02 17:02:26
您好,这个是可以的,可以职业的
2023-10-07 13:26:36
能,这几个发票能抵扣进项税额。
2022-01-10 10:15:55
你好,如果你们开票税率是13%,可以开出含税金额发票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23
2024-01-03 14:01:39
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