供应商24年给开的蓝字发票,25年红冲,25年六月增值税申报已做进项税额转出566.04,当时会计可能觉得分录错了,26年四月又把以前的分录冲了,又更正的,如图片。这样一更正,账上就多了566.04,的未交增值税。现在该怎么冲

暖阳
于2026-07-07 10:38 发布 14次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-07-07 10:39
25 年 6 月:红冲发票,做进项转出 566.04(正确)
26 年 4 月:全额冲销这笔转出分录,又重做转出,等于重复记了一次进项转出,导致未交增值税多挂 566.04 贷方余额。
处理:做红字分录冲掉多出来的那笔进项税额转出。
调整分录
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) -566.04
贷:应交税费 — 未交增值税 -566.04
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
您好,转出的科目是进项税额
2020-06-12 12:02:51
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



暖阳 追问
2026-07-07 10:42
朴老师 解答
2026-07-07 10:44
暖阳 追问
2026-07-07 10:45
朴老师 解答
2026-07-07 10:48
暖阳 追问
2026-07-07 10:53
朴老师 解答
2026-07-07 10:53
暖阳 追问
2026-07-07 11:07