- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-07-08 10:18
1. 收到发票未付款
借:主营业务成本 - 运营推广费 25427.27
借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)852.83
贷:应付账款 - 江苏百利信息技术(淮安)有限公司 26280
2. 银行付款时
借:应付账款 26280
贷:银行存款 26280
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你好,计入医疗服务收入
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税 如果一般纳税人-销项税
2022-01-01 23:16:20
你好,委托其他公司进行不良资产清收,支付给她们的服务费
借:管理费用,贷:银行存款等科目
2022-10-17 11:12:19
你好,是取得的招商服务费收入?
2019-10-21 15:43:40
借:管理费用--服务费 贷:银行存款
2018-08-13 13:51:03
同学你好
借进项
借费用科目负数
2022-02-09 10:02:27
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