送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-07-08 09:04

下次计提个人h
借应付职工薪酬社保
贷其他应收款

追问

2026-07-08 09:20

看老师,我这个月计提的时候要多计提吧,借:管理费用贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬贷:其他应收款对吗

暖暖老师 解答

2026-07-08 09:20

是的你说的是正确的

追问

2026-07-08 09:26

老师,您看我直接这样做可以吗

暖暖老师 解答

2026-07-08 09:26

会计分录是对的没问题

追问

2026-07-08 09:26

好的老师

暖暖老师 解答

2026-07-08 09:27

好的祝你工作顺利加油

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
公司部分要计入管理费用-社保
2020-11-05 11:50:48
你好,替租客代付租金及电费 借:其他应收款,贷:银行存款等科目 
2022-03-30 17:45:42
是无法收回的其他应收款,就是计入坏账准备
2019-06-30 14:04:15
其他应收款~个人部分社保
2023-03-29 22:09:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...