送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-07-03 14:19

您好,6月正常申报,和税务局说下开错了,已红冲

糖小圆儿 追问

2026-07-03 14:30

老师增值税申报表附表1中:开具其他发票金额和销售额自动带出来的数据是减掉0税率部分金额的,这部分数据用改动吗?还是将错就错,报7月份增值税的时候带出的数据会相互抵消掉吗

刘艳红老师 解答

2026-07-03 15:19

不要管直接申报就可以

糖小圆儿 追问

2026-07-03 15:25

老师就是发票冲红重新开之后,6、7月份都是正常申报,数据最终就会是正确的是吗

刘艳红老师 解答

2026-07-03 15:39

是的,这个你正常申报就可以

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相关问题讨论
您好 请问是需要算可以抵扣的进项税额吗
2022-04-27 22:34:45
销售货物的销项税额就是购买货物的进项税额
2022-09-16 23:58:53
你好 60*13%➕6*9% 按这个抵扣的
2022-11-03 19:40:31
学员你好,具体问题是什么
2022-07-31 15:57:08
是的,就是那样处理的哈。他是属于价外费用
2022-08-23 15:41:28
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