老师,你好,1月份我开了100万的农产品收购发票,进项税9万,2月份申报1月份已全部经勾选抵扣,3月份的时候我发现金额开错了,重新红冲后重新开票,4月份申报3月份增值税的时候用做进项税额转出9万吗?

如意
于2026-07-01 17:16 发布 10次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-07-01 17:17
你好,肯定的,这个冲红的9万需要转出的
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同学,你的问题是什么
2024-01-13 17:49:08
你好,
借以前年度损益调整(主营业务成本)
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2020-10-16 11:03:36
当时抵扣的分录是怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款吗?
2022-02-25 17:17:22
你好,你是一般纳税人的话要
2022-01-07 15:57:31
11月份这个发票抵扣多少转出多少
成本不需要重新计算
2026-01-05 07:49:40
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