老师您好,采购原材时产生运费,运费是付给运输公司运费的款已付运费发票已经收到,但是原材料货已经收到,原材料的发票没有收到,款也未付,这种情况怎么做账,做会计分录,原材料做暂估,运费怎么办

张
于2026-06-27 07:46 发布 6次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-06-27 07:47
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
借:原材料5500
贷:银行存款5500
2023-09-04 15:01:22
借原材料 贷银行存款,不涉及进项税的话
2019-12-02 08:37:05
你好,如果是专票,你们单位给人家开红字信息表认证了的
借预付账款
贷原材料
应交税费应交增值税进项转出
2022-04-13 08:29:44
暂估就可以的。借原材料,贷银行存款、应付账款,暂。
2023-03-08 11:57:41
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董孝彬老师 解答
2026-06-27 07:50