老师你好,请问有没有老师收到税局这样的提示呢?不太明白这个提示的意思,具体是要企业做什么呢? 1、这个提示的意思是以前该申请退税没有申请的,到时间还不申请的话,就要交增值税吗? 2、我们公司出口的物资,有些是开的普票退不了税,所以没申请退税,这种情况也要视同内销交增值税吗? 3、我们公司所有的出口,免税收入和征税收入都已经在增值税申报表里做了申报,是还需要在退税系统做什么操作吗?

越努力越幸运
于2026-06-11 09:19 发布 17次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-06-11 09:22
不会直接加收增值税,只是无法再办理退税。
进项普票无法退税可按出口免税处理,不用视同内销计税。
增值税申报完成不等于退税系统办结:可退税单据要在退税系统申报退税;免税单据需在退税系统做免税申报备案,留存单证。
相关问题讨论
最后一行选择免税性质,第一列、第三列填写销售。
2023-08-04 14:48:46
开的什么业务的发票
你看下你的增值税税种认定有你开发票的这个吧
2023-01-02 23:40:08
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
增值税即征即退项目据实填写在增值税申报表中即征即退一栏
2022-01-13 14:08:24
是你先报的出口退税没法在更正申报了
2024-02-22 11:09:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



越努力越幸运 追问
2026-06-11 09:29
朴老师 解答
2026-06-11 09:32
朴老师 解答
2026-06-11 09:34
越努力越幸运 追问
2026-06-11 09:34
朴老师 解答
2026-06-11 09:39
越努力越幸运 追问
2026-06-11 09:48
朴老师 解答
2026-06-11 09:49
越努力越幸运 追问
2026-06-11 09:51
朴老师 解答
2026-06-11 09:51