送心意

职称,中级会计师

2018-07-14 14:35

有差异很正常,直接作个凭证冲减掉就可以了摘要注明说是什么差异

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相关问题讨论
有差异很正常,直接作个凭证冲减掉就可以了摘要注明说是什么差异
2018-07-14 14:35:00
你好,学员 先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20
你好,是的,红票的分录和蓝字发票的一样,只不过金额为负数。
2018-08-21 13:31:30
可以这样处理的
2018-11-15 11:58:10
一、在暂估入库时,能够取得真实的成本单价最好,这样进行暂估入库处理。如果实在不行,只能参考前期或同期的采购进行估计单价,进行暂估入库了。收到发票时再冲销暂估,按发票的金额入库、进行账务处理。
2020-04-08 10:08:10
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