暂估时是红字入库,再蓝字入库,如暂估10个100.32,红冲100.32,蓝字100.31,差额0.01这个就只有金额,没有数量,这个怎么处理掉金额,科目有设数量、金额的
幸福多点
于2018-07-14 14:34 发布 910次浏览
- 送心意
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

有差异很正常,直接作个凭证冲减掉就可以了摘要注明说是什么差异
2018-07-14 14:35:00

你好,学员
先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20

你好,是的,红票的分录和蓝字发票的一样,只不过金额为负数。
2018-08-21 13:31:30

可以这样处理的
2018-11-15 11:58:10

一、在暂估入库时,能够取得真实的成本单价最好,这样进行暂估入库处理。如果实在不行,只能参考前期或同期的采购进行估计单价,进行暂估入库了。收到发票时再冲销暂估,按发票的金额入库、进行账务处理。
2020-04-08 10:08:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息