上个月认证的发票,这个月别人开了红字,那这边分录怎么写呢
像喵一般
于2018-07-14 13:54 发布 869次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-07-14 13:55
上个月认证的发票,正常做抵扣分录处理。就当没有这回事。只有收到红字发票后才做进项税转出处理,最后按正确的蓝字发票进行进项税抵扣
相关问题讨论

上个月认证的发票,正常做抵扣分录处理。就当没有这回事。只有收到红字发票后才做进项税转出处理,最后按正确的蓝字发票进行进项税抵扣
2018-07-14 13:55:43

您好,把上个月的蓝字分录用红字冲销掉
2019-09-17 08:55:34

你好,按照上月的这个发票的分录做负数金额就好
2019-06-28 17:43:24

你好!你要做进项转出。
比如
购货方已认证抵扣的,收到红字发票后,要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出:
借:库存商品(红字)
贷:应付账款(红字)
应交税费-应交增值税(进项税转出)
然后做正确的。
2017-03-04 16:51:27

你开错票了,跟你的进项没有关系呀,红字发票的分录和蓝字发票是一样的,金额为负数。
2018-12-25 14:56:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
像喵一般 追问
2018-07-14 15:01
江老师 解答
2018-07-14 15:24