老师,我填统计报表时的总产值,中产成品入库的有的 问
无开票单价,** 按当月实际入库生产成本(单位成本)** 填报总产值。 计算:入库数量 × 单件生产成本,合计即为对应产成品产值。 区分:总产值按生产口径,和是否开票、是否销售无关,只用入库成本价核算 答
我们签订的销售合同是青岛的一个公司,收款也是这 问
能退税。 按“A公司签约付款、指定境外个人收货”的三方贸易处理,补合同条款+三方说明+规范开票,四流(合同、资金、货物、发票)逻辑闭环即可正常退税。 答
公转私的课程有吗,想学习具体有哪些 问
同学你好 没有这个专门的课程 答
老师你好 出口货物没给我报关单 也不知道收入是 问
不填无票收入,有合同收款就暂估免税收入;全无数据可暂缓申报,尽快补齐报关资料。 答
老师您好,结转损益这么转是不是有问题呢?有以前年 问
常规损益科目正常结转本年利润没问题;以前年度损益调整不进本年利润,不能在本月损益结转里一起结转。 以前年度损益调整分录 借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整(贷方余额反向) 软件自动结转损益会把以前年度损益一并转入本年利润,需手动删除该行结转分录,单独做上面调整未分配利润的凭证。 答


计提工资和发放工资的分录
答: 一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
能不能发下计提工资和发放工资的分录,有五险
答: 缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提工资计提了2万,发放的时候发了4个员工,每人5000,是不同银行的,网银发的,发了4笔。我做支付工资的分录,是根据这4笔交易做4笔分录吗?还是直接做1笔发放工资2万就行了?
答: 你好,你贷方银行存款肯定是4笔





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刘红练 追问
2026-06-05 15:34