送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2026-05-31 14:27

同学你好,你家对外开具的发票进行了红冲,

还是收到发票 ,对方进行红冲,

你现在要进行增值税申报,对吗

小满糖豆儿 追问

2026-05-31 14:32

对外开具的发票,老师新人您说的详细一点

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相关问题讨论
你好,不需要填写减免表,只需要填写未达起征点那一行(个体户)或者是第10栏
2022-01-08 22:52:23
首先,你需要在“销售额或营业收入”一栏中填写你的销售总额,包括红冲的金额。然后,在“销项税额”一栏中填写你的销项税额,也包括红冲的税额。最后,在“应纳税额”一栏中,你需要将你的销项税额减去你的进项税额,得出的结果就是你应该纳的税额。
2023-07-18 16:09:37
你好,你看一下更正申报能修改吗?
2022-01-19 11:23:10
您好 不含税销售额填9跟10栏就好了
2022-04-13 09:15:42
不含税的金额在第十栏里面填写。然后免税的税额,按照不含税的金额乘以3%,就可以。
2022-01-10 16:24:09
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