老师,发票勾选了退税认证,要自己申请稽核吗?这个步 问
你好好退税勾选后,税务局审核的 答
公司注册资本1000万,A150万 实缴0 B150万 实缴 问
转让金额多少 b是个人的话,现在按照150/1000*16*20% 答
技术转让专利,开票是技术转让还是专利转让,发票上 问
你好 发票品名:销售无形资产*技术转让(专利) 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,汇算清缴填固定资产原值这样填正确吗 问
你好,你的填写是正确的 答


我做3月分录的时候福利费,直接借管理费用-福利费,贷银行存款了,忘记计提应付职工薪酬了,可以在4月的账里补计提借管理费用-福利费,应付职工薪酬-福利费的吗?
答: 同学,你好,是可以补计提的
分配并支付职工工资22 600元。其中:制造01产品生产工人工资10 000元;生产02产品工人工资7 600元;车间管理人员工资2 000元;企业管理人员工资3 000元。分配职工工资,并按工资总额14%计提职工福利费。
答: 你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗
答: 你好,工资的话也应该是制造费用。
老师,请问购买购物卡这样做账对吗?计提:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;支付时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
如果不提取,发生的福利费支出,直接计入“管理费用--福利费”科目。分录可以这样做吗?发生福利费以后:借:管理费用--福利费贷:库存现金就不再用到:应付职工薪酬--职工福利费是吗?
老师您好,每个月职工的伙食费应该怎么样计提?即做分录。①借:管理费用-职工福利费。贷:应付职工薪酬-职工福利费。②借应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金。对吗
女工卫生费,在工资计提的时候用单独把它计提到福利费里吗,借管理费用工资3000,管理费用福利费10元,贷应付职工薪酬工资3000,应付职工薪酬福利费10元,用这么做吗








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