APP下载
lala
于2026-05-30 15:41 发布 0次浏览
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
已付款,可是发票要迟到2到3个月才能开过来,这个做预付还是应付,钱不多几千元,怎么做分录
答: 同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
老师,预付款转入长期待摊,变成负数了,但预付款发票还没回来怎么做分录
答: 你好 什么原因负数 你应该分摊的时候借费用 贷长期待摊费用的吧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
新注册公司银行流水有笔设备款20万,票到5万(普票),付款时,已做借:应付账款20万,贷:银存20万,发票该怎么做分录
答: 借固定资产 50000贷预付账款50000
生产的产品卖给客户,而且给客户开的是电子普通发票,我做收入的时候分录应该怎么做?做分录需要计算税吗?
讨论
我们已经收到货款也开销售发票没有生产怎么做分录
老师,我公司给个人交的意外险,团险,付款4000转的对方个人卡,对方给我公司开发票了,有专票有普票我应该咋做分录
施工单位租赁的周转料具、发电机等,每个月先预付款,到年末时才开发票,这样做分录对吗?
给分包单位办理结算后,付款金额和结算金额不一样,分包单位按付款金额开发票,这个怎么做分录?是结算和付款分开做分录吗?
刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
刘艳红老师
职称: 中级会计师
★ 4.97 解题: 101569 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)