送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-13 20:13

您好,借;销售费用-运杂费,6000,贷:应付账款,6000。支付回扣时,借;营业外支出,4000,贷:现金或者银行存款等科目,4000,不知道我理解了您的意思了吗?

周春霞 追问

2018-07-13 20:19

老师,我们以后是收到回扣

周春霞 追问

2018-07-13 20:21

但是这个应付账款6000,我就一直挂着,因为这个款不是我们付,是收货的人付

周春霞 追问

2018-07-13 20:21

所以,今天才发现,这个应付账款6000,实际不要我们付,但我又不知道怎么办

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 20:24

您好,如果是这样的话,前一个6000元的分录就不做了,只做收到的分录就行了,借;其他应收款,4000元,贷;营业外收入,4000元,就行了。

周春霞 追问

2018-07-13 20:48

这样的话,我的账就平了 
再请问老师,这个可以做营业外收入么,其实这个也是跟业务相关的呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 20:49

您好 ,可以做营业外收入的。

周春霞 追问

2018-07-13 20:50

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 20:50

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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您好,借;销售费用-运杂费,6000,贷:应付账款,6000。支付回扣时,借;营业外支出,4000,贷:现金或者银行存款等科目,4000,不知道我理解了您的意思了吗?
2018-07-13 20:13:14
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2017-11-02 11:21:53
借 预付账款贷银行存款
2020-02-14 09:30:56
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2019-04-24 15:54:37
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2022-03-03 14:21:50
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