你好,老师,我们老板有一辆车,在杭州公司A是制造业,C 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
这个用户登录是用谁的手机号登录呢,四川省营业执 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,个体工商户1月份申报,提示属期内申报主体为卖 问
税务系统登记了你作为卖方的二手车销售统一发票信息,和你实际五金业务不符,触发增值税申报提示。 快速处理: 登录电子税务局查该发票的票号、金额、买方,确认是否误开 / 错挂。 误开 / 错挂→作废红冲发票或去税局更正税源信息; 确实卖过自用二手车→按销售固定资产申报增值税(小规模 3% 减按 1%,一般纳税人按 13% 或 3% 减按 2%)。 更正后重新申报 答
公司今年年底暂估成本,发票是不是只要在明年五月 问
是,只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。 答
你好老师,我想问一下,新开公司,税务办理的时候,纳税 问
你好,看你企业营业执照所在地 城市的就选择街道办事处 答

收到增值税进项发票,名目是租赁费,销项票也开的租赁费,想知道这个会计分录怎么做?
答: 您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后收到的时候,借主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。
设备租赁,开设备租赁增票,分录是贷:应交税费-应交增值税—销项税额,吗,不是做销售的,做租赁的,也是这样的分录吗
答: 取得租赁收入,就需要确认租赁收入对应的销项税额的 而不仅仅是销售才确认销项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
租赁劳务公司的车辆租赁费和运费 收到进项票 进项票要税前抵扣 怎么做分录呢
答: 你好 借;管理费用 等科目,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目




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纹子 追问
2018-07-13 17:25
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2018-07-13 17:26
宋生老师 解答
2018-07-13 17:27
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2018-07-14 10:57
宋生老师 解答
2018-07-14 15:11
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2018-07-14 15:13
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2018-07-14 15:15
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2018-07-14 15:17
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2018-07-14 15:22
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2018-07-14 15:24
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2018-07-14 16:08