送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-25 15:09

同学,你好 
无论是否报关,都需要按实际业务实质入账 
增值税:未报关的出口收入视同内销征税

学堂用户_ph807735 追问

2026-05-25 15:28

谢谢老师

小菲老师 解答

2026-05-25 15:28

不客气,祝工作顺利

学堂用户_ph807735 追问

2026-05-25 16:04

业务上我们如何做,才可以销售出口免税呢?

小菲老师 解答

2026-05-25 16:05

同学,你好 
要报关才行

学堂用户_ph807735 追问

2026-05-25 16:16

看一下这图片回复消息

小菲老师 解答

2026-05-25 16:30

9610模式下,申报清单+三单数据就是合规凭证,无需传统报关单。

学堂用户_ph807735 追问

2026-05-25 16:32

好的,有模板吗?老师,如果能提供的话,我增值税如何申报呢?

小菲老师 解答

2026-05-25 16:34

同学,你好
不好意思,老师这里没有模版

小菲老师 解答

2026-05-25 16:34

直接在增值税申报表里申报“免税销售额”即可。

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你好,内账产品送货没有收到货款是不做收入处理的
2019-10-17 16:38:15
3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗 这里的二级科目就不是无票收入,是开票收入的。
2024-12-07 15:18:06
你好 赊销产品 借;应收账款 226,000,贷;主营业务收入200,000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)26,000 收到汇票 借;应收票据226,000,贷;应收账款226,000 收到票款 借;银行存款226,000,贷;应收票据 226,000
2020-06-22 10:16:23
你好 赊销产品 借;应收账款 22.6万 ,贷;主营业务收入20万 , 应交税费—应交增值税(销项税额)2.6万 收到汇票,借;应收票据 22.6万,贷;应收账款 22.6万 收到票款时,借;银行存款 22.6万,贷;应收票据 22.6万
2020-06-22 09:36:39
你好;  推广服务要看什么方面的;      比如研发服务、设计服务、软件服务、信息系统服务、离岸服务外包业务、转让技术等等。”这些都是免税的   
2022-05-11 12:30:19
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