送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-20 11:35

您好,把不方面使用的科目余额调整到另外科目里面就行

静等花开????4134 追问

2026-05-20 11:56

直接调整吗?直接借:预付账款  负数  借:应付账款  整数

静等花开????4134 追问

2026-05-20 11:56

这样调整吗?

静等花开????4134 追问

2026-05-20 11:57

我需要把所有的预付账款调到应付账款吗?

东老师 解答

2026-05-20 12:01

对,就是直接这么调整就行

静等花开????4134 追问

2026-05-20 12:55

好的,谢谢老师

东老师 解答

2026-05-20 12:59

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢!

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