- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-15 10:16
你好,去年生产了未开票收入吗?
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好,可以的,可以做账,但是抵扣不了否的税。
2023-03-07 20:53:11
您好
现在应该每月摊销
2022-05-02 17:19:28
你好这个借,预付账款,贷,银行存款,然后每个月摊销,借,管理费用,租赁费,待预付账款。
2024-01-26 15:43:19
你好,必须分摊的,根据权责发生制需要按月分摊。借长期待摊费用贷银行放款,然后按月分摊,借管理费用等待长期待摊费用。
2022-12-22 17:07:59
你们是收到发票吧,这个对应这个之前做费用吗,没有做借长期待摊费用 贷其他应付款,摊销,以前年度借以前年度损益调整,贷长期待摊费用 借未分配利润 贷以前年度损益调整,20年还没有结账吧,借管理费用 贷长期待摊费用
2021-01-10 16:33:48
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