送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-05-13 15:15

你好
 对的
是这个意思的

哆啦 追问

2026-05-13 15:19

郭老师,好开心又遇到你了,想请教你一个问题:我们公司赞助给行业的学术会议费,没有发票回来的呢,应该怎么做账务处理呢?

郭老师 解答

2026-05-13 15:19

借营业外支出赞助费
贷银行存款

郭老师 解答

2026-05-13 15:20

汇算清缴调增就可以

哆啦 追问

2026-05-13 15:20

如果 有发票回来,入什么费用?

郭老师 解答

2026-05-13 15:23

销售费用


具体的二级科目看发票开的啥最好不要会议费
会议费得有会议纪要
参会人员签字
内容
这些
有这些做销售费用会议费
其他的看发票内容
比如做服务费

哆啦 追问

2026-05-13 15:24

这种发票能抵扣进项税的吗,能开专票的吗?老师

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相关问题讨论
你好 1、借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬-工资10000 2、借:管理费用3200 贷:应付职工薪酬-社保2200 -公积金1000 3、借:应付职工薪酬-工资10000 贷:银行存款6710 其他应付款-社保2200 -公积金1000 应交税费-应交个人所得税90 4、借:其他应付款-社保2200 -公积金1000 贷:银行存款3200 5、借:应交税费-应交个人所得税90 贷:银行存款90
2023-07-09 17:11:02
同学你好, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-11-27 14:57:54
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-05-19 20:06:17
借:应付职工薪酬-公积金 其他应付款-代扣公积金 贷:银行存款
2021-10-16 23:26:52
同学你好 借管理费用 贷银行存款2000 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-14 12:43:23
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