送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-07-13 13:43

收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 
借:管理费用等 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:银行存款   3130

追问

2018-07-13 13:45

发票金额多了不付的,只需要付2470,

方亮老师 解答

2018-07-13 13:49

收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 
借:管理费用等 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:银行存款   2470 
贷:营业外收入  3130-2470

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相关问题讨论
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
以收到发票时确定 没收到发票先付款就是预付账款
2022-05-27 13:48:51
1.预付账款是一种付费的方式,即在提供服务或购买货物之前,先支付一定的款项。 2.可以,但要注意将两者分开做记账,不要将两笔款项合并记账。
2023-03-15 09:19:37
借管理费用等贷预付账款。
2022-06-10 10:23:39
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
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