请问老师2025.12.31暂估的材料款,借:主营业务成本-材料销售成本250万,贷:其他应付款-材料款-暂估250万,现在没有收到那么多材料发票,可以把部分调成技术服务成本-技术服务成本吗?然后项目人员到税务局开工程服务的发票来冲抵,这样可以吗?请问应该怎么做账务处理?
悦悦
于2026-05-12 20:55 发布 22次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-12 20:55
你好,不可以!材料就是材料的
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您好,一个是计入应付账款,一个是计入其他应付款,正确的是计入应付账款中,如果是法人代付了是计入其他应付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-06 20:33:05
借库存现金贷其他应付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,对的,你的理解是对的
2022-01-13 22:53:10
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