送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-12 10:05

你账上做了吗?你是要调增对吗?纳税调整项目明细表扣除类的调增

加油 追问

2026-05-12 10:07

账上按劳务费入账了

朴老师 解答

2026-05-12 10:10

那你就直接调增就行了

加油 追问

2026-05-12 10:11

是30行次吗

朴老师 解答

2026-05-12 10:14

同学你好

对的
是扣除类下面这个其他

加油 追问

2026-05-12 10:18

老师问一下其他收入算不算营业收入里

朴老师 解答

2026-05-12 10:19

同学你好
这个要算的

加油 追问

2026-05-12 10:48

报表链接把我的其他收入算外营业外收入里了 其他费用算在营业外支出里了 也没法改

加油 追问

2026-05-12 10:48

营业成本包不包括管理费用呀?

朴老师 解答

2026-05-12 10:49

同学你好
你是哪个表?

加油 追问

2026-05-12 10:54

A105000表 企业所得税 我们是社会团体

朴老师 解答

2026-05-12 10:58

你们是非营利组织?

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相关问题讨论
同学你好,是可以的,而且没有发票,本来也就需要调增的,属于正常调整,没有风险
2020-05-16 23:28:51
你好,即使没有开发票的话,财务报表也不能做零申报的。
2022-01-10 13:51:25
应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明: 1、劳务报酬所得在800元以下的,不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元,可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的,可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;
2023-02-02 11:38:38
你好;  没有实际发生收入 就增值税0报。  你企业所得税不能0报。  你不可能前面三季度都没有发生的  
2022-01-10 12:46:36
您好,这个是个人开的发票吗
2023-10-10 09:03:45
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