老师,我现在申报企业所得税报表显示需要退税6千多,我不想退税,我可以直接在其他里面调整吗?有付的房租没发票和付的劳务费没发票,调整在其他项里面有个11万左右,这样就不用退税了,有风险吗?

海瑞儿
于2020-05-16 23:24 发布 696次浏览
- 送心意
李雪婷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-16 23:28
同学你好,是可以的,而且没有发票,本来也就需要调增的,属于正常调整,没有风险
相关问题讨论
个人所得税属于个人支出项目,通过“应交税费——应交个人所得税”核算。
2019-02-27 11:24:43
你好,所得税费用你可以自己计算一下的,
累计利润总额算出来了吗?
2022-10-07 19:13:57
你好,即使没有开发票的话,财务报表也不能做零申报的。
2022-01-10 13:51:25
您好!事业单位有个业务活动表,这个就类似于公司的利润表
2023-10-17 10:30:21
学员:是的,我们的企业财务报表年报已经报完,现在需要做企业汇算清缴,业务招待费调整交所得税,那么我们该如何处理呢?
老师:企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税,因此,招待费调整交所得税,可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整,以表明企业应交税费的变动。
此外,企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费,确认上期未缴税费额度,计算上期未交税费的利息,填写汇总表格等步骤,每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同,因此企业在做汇算清缴时,应当仔细遵守相关规定,以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20
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海瑞儿 追问
2020-05-16 23:31
李雪婷老师 解答
2020-05-16 23:35