因供货商成本票出了问题,进项税转出3.98,税务让更正到了1月份,税交到了1月份,1月份账上应缴未缴税是2287,2月实际缴纳是2291.08,账是2月份做上的,后来税务那边又让调到3月,3月又交了遍税,4月份申请退税并到账3.98增值税,附加税0.24元,帮我看一下是不是2月份的结转增值税时结转多了

有型的翅膀
于2026-05-09 13:53 发布 23次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-09 13:54
不是 2 月结转多了,是税务调整导致的:
2 月实际缴纳的 2291.08 元里,已经包含了进项税转出的 3.98 元增值税和对应附加税 0.24 元,和你申报的金额一致,结转分录本身没错。
后续 3 月重复交税、4 月收到退税,是税务更正流程的影响,和 2 月结转环节无关,账最终会通过退税分录平掉。
相关问题讨论
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
您好
按您说的这些处理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
同学你好
结转到转出未交增值税贷方
2023-09-12 11:20:26
你好,根据以下思路简易操作
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2026-03-25 10:07:24
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