老师,公司为小规模,林业,刚才发现,税务系统中每年的收入与增值票有差异。2022年,收入比开票少12.5万;2023年,收入比开票多12.75万;2024年,收入比开票少21.29万;2025年,收入比开票多17万。均是项目跨年引起的。请问需要做纳税调整吗?

vicky
于2026-05-08 16:51 发布 23次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-08 16:52
不用做纳税调整,也不用改往期申报。
属于项目跨年造成增值税开票收入和企业所得税会计收入时间差,逐年一正一负能轧平,合规正常。
留存项目合同、完工进度结算单备查就可以
相关问题讨论
你好!你应该去更正申报22年和23年的所得税申报申报表
2024-08-19 08:40:50
同学你好
很高兴为你解答
你去办税厅查一下金额
2022-04-13 10:06:41
你好,你用账面上的业务招待费乘以60%,然后用你的收入乘以千分之五,他俩谁小,你就把那个金额填在你那个红框里就可以了,因为业务招待费需要汇算清缴调整。
2022-05-30 15:52:24
你好 更正申报填写正确的
2023-06-20 11:57:25
同学你好
是什么系统呢
2022-03-04 16:59:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



vicky 追问
2026-05-08 16:55
朴老师 解答
2026-05-08 16:58