老师您好!我公司是一般纳税人,25年12月暂估了管理费用一笔,借:管理费用~暂估3万,贷其他应付款~暂估,3万。 我于26年4月获取了一个采购商品的成本票3万,借:库存商品2.6万,借:应交增值税~进项税额0.4万。贷:6应付账款 3万。 请问老师,我25年年报还没有申报,那么26年4月获取的采购发票3万,可以记账到25年12月账吗?
李尹
于2026-05-08 09:06 发布 23次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,如果确实只有费用发生,而且是法人代表垫付了费用款项是可以这样处理的
2019-12-14 14:50:21
分录正确的,只是增值税你是怎么计算出来的?
2026-04-09 09:50:15
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14
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