老师你好我是做内账的,老板在公户拿了2.5万,都给我了入到私户了,用入进私户的这笔钱买了一些材料和不能开发票的小工费用。这2.5在公户出去时和私户入进时怎么做账
安静
于2026-05-07 14:55 发布 32次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-05-07 14:56
您好,
借:其他应收款
贷:银行存款
借:费用或成本
贷:其他应收款
相关问题讨论
做无票的销售收入处理,同时结转对应的销售成本。
借:应收账款(或银行存款、库存现金)
贷:其他业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:其他业务成本
贷:原材料
2018-06-02 10:45:12
材料费比发票多付一分钱,按实付金额入账,只有一分钱,关系不大。
2020-01-07 11:38:41
您好!这个严格来说是要分开开票,分摊价格才合理了
不然税务局也不认了
2022-02-21 09:02:13
你好,这种发票本身有问题,如果你一定要入账的话,你也只能当原材料来入账。
2023-12-27 11:59:07
先暂估原材料
借:原材料
贷银行存款
正常做领用和结转成本
发票到后冲暂估上面分录,正常入库
2019-11-07 13:57:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



安静 追问
2026-05-07 14:58
刘艳红老师 解答
2026-05-07 15:00
安静 追问
2026-05-07 15:01
刘艳红老师 解答
2026-05-07 15:05
安静 追问
2026-05-07 15:19
刘艳红老师 解答
2026-05-07 15:22