- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-06 18:17
你好,内账这个是不影响的
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是的,需要做计提的分录
2024-03-06 16:59:31
内账不要的
2017-03-30 09:23:26
你好,你说的结转是结转什么?
2024-04-12 11:27:11
同学您好,你好 比如 1.整理出纳提供的报销单据,制做相关的会计记账凭证,核算相关成本及费用 。2.根据业务部门的销售合同开具销售发票,进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 3.根据进货合同及购进发票,付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。4.月末与单位行政部门制做本月工资表,核算当月人员工资并进行账务处理。5.月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务,及时调整未达账项编制余额调整表。6.做好本月的费用计提和摊销,如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。7.将所有单据入账后归集当月损益类科目,并转入“本年利润”,核算当月利润的实现情况,并出具财务报表。
2023-03-23 21:17:41
你好
这个建议你放到应收账款的
2023-04-05 15:47:16
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菡 追问
2026-05-06 18:17
暖暖老师 解答
2026-05-06 18:22