老师,3月收到已经做过账,但昨天发现发票被红冲了又重新开的,现在要把3月的凭证重新做负数,然后按照正确的发票重新做一遍吗?金额是一样的

悠扬
于2026-04-30 17:26 发布 18次浏览

- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-04-30 17:27
您好,没错的,把3月的凭证重新做负数,然后按照正确的发票重新做一遍。
相关问题讨论
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
你好,做之前凭证的相反分录就是了
2022-04-02 09:08:00
首先,你需要在金蝶软件K3中找到凭证管理功能,然后点击“凭证红冲”,按照流程操作即可完成制红冲已过账的凭证。
2023-03-20 18:10:14
一、先做冲红的发票,再按正数发票做记账凭证。
2020-06-15 17:32:36
是的,只红冲单个科目或者分录就是
2023-10-17 14:24:20
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