送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-04-30 17:27

您好,没错的,把3月的凭证重新做负数,然后按照正确的发票重新做一遍。

悠扬 追问

2026-04-30 17:28

就在4月红冲,重做一遍,摘要怎么写合适呢

东老师 解答

2026-04-30 17:29

摘要就写红冲三月某号凭证就成

悠扬 追问

2026-04-30 17:36

好的,谢谢老师

东老师 解答

2026-04-30 17:37

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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相关问题讨论
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
你好,做之前凭证的相反分录就是了
2022-04-02 09:08:00
首先,你需要在金蝶软件K3中找到凭证管理功能,然后点击“凭证红冲”,按照流程操作即可完成制红冲已过账的凭证。
2023-03-20 18:10:14
一、先做冲红的发票,再按正数发票做记账凭证。
2020-06-15 17:32:36
是的,只红冲单个科目或者分录就是
2023-10-17 14:24:20
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