我们2025年1月有个进项未认证可抵扣的税金2万.现在2026年4月销项税金1万.同步4月有个进项发票税金0.6万,这种情况我的进项发票有合计2.6万可以抵扣,我只需要认证1万进项发票就不用交增值税,这种情况我只认证2025年1月那张发票还是两张2.6万都可以认证了?
nini
于2026-04-29 11:14 发布 1次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你看下你这个产品有退税率吗?如果有的话,你不管开不开发票,他都是一样的,除非你们申请出口退税,你税务局规定那边必须有发票才行,
你是生产还是商贸的?
2024-05-24 19:30:16
您好,那您的应交增值税金额是多少?
2022-01-05 13:38:15
增值税税负=缴纳的增值税/不含税收入,进项大于销项不交增值税
2018-11-14 09:41:32
关键是你打算交多少钱的税款还是一分都不想交?
2022-03-29 09:43:42
你好,账上不用做进项税转出申报的时候做进项税转出就可以了,如果你如果你们不抵扣进项税的话
2022-02-25 15:54:51
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