- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-28 15:40
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一、付款时的分录是:
借:预付账款——XX公司10000
贷:银行存款10000
2、发票没有来,但按权责发生制,本月有房租,需要计提租赁费处理。假定每月租赁费是1000元,分录是:
借:管理费用——租赁费 1000
贷:长期待摊费用——租赁费 1000
2020-08-09 11:12:03
初始入账分录 借:固定资产 未确认融资费用 应交税费 贷:长期应付款 银行存款(首付)每一期分录 借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款 贷:银行存款
2019-12-12 10:01:55
借管理费用 贷预付账款
2023-08-02 15:14:38
借银行存款
贷预收帐款、
应交税费、应交增值税销项,
然后收入按月确认,
从二月份开始借预收账款贷主营业务收入。
2022-04-11 09:58:14
您好,正规做账是:借:现金 贷:其他业务收入 销项税
申报增值税时是未开票收入
2023-11-25 08:01:24
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朴老师 解答
2026-04-28 15:43