送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-28 15:30

1. 扎丝属于生产辅料,随自产货物报关出口,执行生产企业免抵退税,不是单纯免税。
2. 进项发票可以正常抵扣,不用进项转出。
3. 增值税报表:填免抵退税出口销售额,进项正常勾选抵扣。
4. 需要按月做免抵退税申报,不能不报。
5. 若单独零散出口、无退税率,才按出口免税,进项要转出、不用报退税

学堂用户_ph807735 追问

2026-04-28 15:36

退税税率为零,是否做视同内销?

朴老师 解答

2026-04-28 15:41

同学你好

特殊商品才需要视同内销,看有没有特殊商品标记

学堂用户_ph807735 追问

2026-04-28 15:48

解答不一致老师?

朴老师 解答

2026-04-28 15:56

退税率为 0不是必须视同内销。
商品标识为不退税 / 限制出口:必须视同内销,计提销项。
商品标识为出口免税:不用视同内销,只免不退,进项做转出。

学堂用户_ph807735 追问

2026-04-28 15:59

我这个尚品做视同内销吗?

学堂用户_ph807735 追问

2026-04-28 16:02

老师看一下税率表

朴老师 解答

2026-04-28 16:07

你这个需要做视同内销,因为特殊商品标识为1哦

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相关问题讨论
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
你好,开具出口发票根据出口当期,普票就是全部没进项税额
2022-08-13 12:24:23
您好,1、用于出口退税是只能选择退税的,退税勾选只能勾选当月的和以前月份的,8月6号勾选的7月份进项发票,是不是在填报增值税时就只能填报到税款所属期为8月份的进项税里了吗?是的 2、我8月份申报出口退税,可以把8月开的增值税进项票也申报了吗?就是还没有申报增值税,直接申报出口退税,申报出口退税之前需要在、先申报增值税,8月份开的发票可以申报退税的,您认证了就有信息的。 3、申报出口退税时必须认证进项发票吗?是的,必须认证了才可以申报出口退税的
2019-08-06 12:14:13
您好!正式申报的出口退税也是可以改的,如果不想改的话,税局差出来后你写一个情况说明就好了
2019-04-12 13:09:06
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