老师你好,我们这边是国际物流公司2025年10月份收到一笔客户转进来的款,但是客户是以个人的名义转进来的。然后在当月我司按正常流程公对公开具发票给他们, 当时入账是 借:银行存款135000 贷:其他应付款-万先生135000 26年4月现在查清这笔款是运输收入也查到我是开局的发票了,现在要如何账务处理呢?

秦一萍
于2026-04-27 16:14 发布 1次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-27 16:15
业务实质:个人代客户公户付款,本身就是2025.10 运输收入、已开票,之前错挂了其他应付款。
直接调整分录
借:其他应付款 — 万先生 135000
贷:主营业务收入 — 运输收入
贷:应交税费 对应销项税额
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你好,国家电网是给电的度数还是金额补贴。
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电力局开出来的发票,计入其他业务成本
向业主收取的电力费,计入其他业务收入
2023-05-20 11:22:09
你好,借:应付账款发泡混凝土5000
贷:银行存款4400 其他应付款工班600。
借:其他应付款工班600 贷:银行存款600
2020-01-21 08:33:39
你好
前两个是生产经营中使用的,比如你们买卖货物
后两者是非生产经营中使用的,比如你们收的押金
2022-04-11 22:06:03
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