送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-12 20:09

你好,把未发的部分冲减掉!

aYa 追问

2018-07-12 20:11

要怎么冲

老江老师 解答

2018-07-12 20:15

借 利润分配-未分配利润   负数 
  贷 应付职工薪酬-年终奖金  负数

aYa 追问

2018-07-12 20:20

好的,谢谢!

老江老师 解答

2018-07-12 21:33

不用谢,这是应该的

上传图片  
相关问题讨论
你好,把未发的部分冲减掉!
2018-07-12 20:09:00
您好,账务处理时,再计提2017年少计提部分,借;以前年度损益调整,5万元,贷;应付职工薪酬-奖金,5万元。同时,借;利润分配-未分配利润,5万元,贷;以前年度损益调整,5万元。
2018-07-13 00:15:26
如果一九年没有计提借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷银行存款应交税费。 借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-03-26 11:47:54
你好,是需要计提的 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2018-02-09 10:06:35
汇算清缴结束之前发放都可以的,所以只要在5月31日之前发放了剩下的100万,那账载金额和实际发放金额都是1100万的。税收金额是调整以后的数据,需要按职工福利费、教育经费、工会经费是否超标
2019-05-13 16:46:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...