您好,我们是建筑业一般纳税人企业,有一笔发生的业务咨询一下,挂靠我们公司的,我们去年1月开出了20万的发票,这笔款甲方一直没付,成本发票也开了,人工工资老板垫了10多万,做来工资表工资也发了,但年底甲方说发票和实际工程量不符,不给按发票结算,让把发票红冲,12月我把开给甲方的发票,还有所有成本材料发票一并红冲,人工工资当时是老板垫付的,当时我会计分录,借:银行存款10万,贷:其人应付款—**个人10万。成本人工工资的会计分录红字冲销了,但这笔个人价款其人应付款10万,怎么做账务处理呢?
芳香
于2026-04-20 10:52 发布 3次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-20 10:54
1、去年收到老板垫资
借:银行存款 10 万
贷:其他应付款 — 老板 10 万
2、发票、收入、成本、人工全部红字冲完后
这笔老板借款不用冲收入,不用红冲,一直挂其他应付款
后续两种合规处理:
情况 1:甲方最终付款进来
借:银行存款
贷:应收账款
再用工程款还给老板
借:其他应付款 — 老板
贷:银行存款
情况 2:项目彻底黄了,甲方永远不付款
老板这笔钱不用还给公司,直接平账
借:其他应付款 — 老板 10 万
贷:营业外收入
相关问题讨论
您好,这个是可以用下企业会计制度的
2022-09-22 14:48:51
你好,对方给你专票还是普票
2021-09-11 05:08:43
要求材料13%和劳务9%分开开票
2022-11-21 16:38:06
你好,第1种可以简易征收3%。第2种是9%。
2024-01-16 14:39:22
您好,一般纳税人建筑服务是9%。
2022-04-26 09:39:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


