送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-15 11:16

1. 原错误分录(挂其他应收款)
借:其他应收款 - 山西茂百顺 300
贷:银行存款 300
2. 正确调整分录(转费用,无票入账)
借:管理费用 - 办公费 / 招投标费 300
贷:其他应收款 - 山西茂百顺 300

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 
2022-01-14 15:26:20
你好,那货物是在二月份给你们的吗?
2022-04-11 16:30:56
同学你好,一般的财务系统,利用各模块生成凭证到总帐模块的,流程是 比如,采购单,录入采购入库单---审核----,生成采购发票----审核,根据采购发票----生成凭证,----审核,确认到总帐模块里面
2022-04-14 16:58:02
您好,实际成本是多少啊
2023-05-18 20:09:40
借;应付账款 贷;银行存款
2016-10-27 15:58:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...