2017年的11月,一笔进项税15000.正常记账,但是认证了,未抵扣,当月去大厅更改了报表,这月15000.税务局退回来到账了,分录咋写

闫倩老师
于2018-07-12 15:38 发布 978次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-12 15:40
你好!原分录真么做的?红冲就可以
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你好!原分录真么做的?红冲就可以
2018-07-12 15:40:08
许多借:营业外支出贷:应交税费
2017-12-28 13:56:11
一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
你好,可以借以前年度损益调整或利润分配 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-09-20 16:53:12
进项税抵扣认证,不要去税务局吧?不用直接在发票认证平台
2020-02-25 16:10:59
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