2017年的11月,一笔进项税15000.正常记账,但是认证了,未抵扣,当月去大厅更改了报表,这月15000.税务局退回来到账了,分录咋写
闫倩老师
于2018-07-12 15:38 发布 924次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-12 15:40
你好!原分录真么做的?红冲就可以
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你好!原分录真么做的?红冲就可以
2018-07-12 15:40:08

许多借:营业外支出贷:应交税费
2017-12-28 13:56:11

一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08

你好,可以借以前年度损益调整或利润分配 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-09-20 16:53:12

在电子申报系统录入发票信息,生成认证文件,上传国税认证
2016-12-29 16:06:58
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