送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-12 15:36

你好,先做正数票,再做负数票,冲平!

Shirley 追问

2018-07-12 17:22

具体摘要和分录怎么写?

老江老师 解答

2018-07-12 18:58

1 购入栾树等  
借:生产性生物资产   907700   (我没做过农业企业,这个科目不熟悉) 
  贷:应付账款  
2栾树苗等退货 
 借:生产性生物资产  - 907700    
  贷:应付账款    - 907700

上传图片  
相关问题讨论
你好,先做正数票,再做负数票,冲平!
2018-07-12 15:36:12
您好负数发票和证书发票一起入账 借:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 借方负数:主营业务收入 贷方负数:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-09-03 12:18:20
您好 请问上月蓝字发票怎么写的分录
2020-09-03 12:09:53
你好,红字发票做你当时蓝字发票分录的负数金额就好,其中税额要做贷应交税费――应交增值税――进项税额转出,蓝字发票按照你平时正常做账就好
2019-09-03 12:35:03
你好 是的 需要作废的
2021-03-12 14:30:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...