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萌哒哒的小萝卜
于2018-07-12 15:18 发布 1377次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-12 15:19
你好,主要是做到根据实际发生的业务做相应分录 发生的成本,费用需要按规定取得发票
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-07-12 15:30
对方公司6.27号开了张红字专用发票给我,我这个申报时系统提示红字发票进项税额与信息表数据不符,不知是哪出了问题?
邹老师 解答
2018-07-12 15:32
你好,你有做进项负数发票的认证?
2018-07-12 15:33
这个月如果对这张发票不进行处理,下个月再说,可以吗?
你好,可以的,可以在认证的时候入账,做购进相反分录
2018-07-12 18:41
金额一共也不超过2万元 那我5月的时候,做一笔 借;以前年度损益调整 贷:之前计提时的所有借方科目,即可,对吗?
2018-07-12 19:25
你好,借;以前年度损益调整 贷;相关科目,是这样做分录
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-07-12 15:32
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2018-07-12 15:33
邹老师 解答
2018-07-12 15:33
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2018-07-12 18:41
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2018-07-12 19:25