老师就是公司一个月营业额是2千多万,季度6千万含税收入这么多,进项发票太多且都真实的利润确实特别少,哪么实际不交所得税可以不呢?3个季度本来有大量进项发票的为了要交点增值税就故意没抵扣,三个月共交增值税是2.2W所得税的话是可以不交或少交点税局会讲话不?公司实际所有交易真实且都是为交点增值税故意好多发票未认证抵扣的

红苹果1
于2026-04-13 11:23 发布 31次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-04-13 11:25
你好,不盈利不现实根据业绩的话
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同学你好,结转税费的科目,是原销项税额的贷方转到借方,原进项税额的借方转贷方,如果转出未交增值税在贷方,原销项税=进项税额%2B转出未交的,也就说明销售开票的多,进项不够抵扣,那就要缴纳增值税,
你们是要缴纳增值税,这个是12月份的增值税,你指的本期是那个月份的,
2022-01-02 15:00:33
同学你好
下列关于增值税一般纳税人科目设置错误的是——A,未经认定的进项税额计入应交税费-应交增值税(待认证进项税额 )
2022-01-11 15:06:29
好像不是这么做的
2025-01-03 16:52:52
你好老师!交了增值税就有附加税和企业所得税,这些会计分录怎么做。谢谢
2022-01-02 14:10:12
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-10-18 13:52:17
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