老师,麻烦问一下。建筑公司一般纳税人,2月开了一张简易计税的劳务发票,3月把这张发票红冲了,又开了相同含税价9个点的发票。我想请问一下,这种增值税怎么申报。第一就是一般计税的销项税额能不能减去简易计税对应的应纳税额。第二就是,我还能不能在勾选进项呢。

明天会更好
于2026-04-12 09:45 发布 14次浏览
- 送心意
apple老师
职称: 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
2026-04-12 09:55
同学你好
第1个问题,不能减去
第2个问题,完全可以勾选进项,
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结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
你好 你月末结转了就不会有余额了。
2020-12-14 11:17:06
你好,这个是否旋转都是没问题的。
2022-10-11 10:52:40
你好; 你们是分包出去做建筑工程;是否异地建筑项目的
2023-07-19 17:28:43
你好,可以的,你的专票和普票是一样的。
2022-02-25 16:59:43
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2026-04-12 10:16