送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-04-09 20:56

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-04-09 20:58

您好,属于无票收入。下面数字我是假设的
借:银行存款10000 贷:主营业务收入9433.96 应交税费-应交增值税-销项税额566.04

会计求求 追问

2026-04-09 21:01

老师您好,这个税率是按多少算的,

董孝彬老师 解答

2026-04-09 21:04

您好,这个是服务业,税率是2%

会计求求 追问

2026-04-10 11:06

老师,这个税率没接触过,有税款条文吗?我学习下

董孝彬老师 解答

2026-04-10 11:24

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-04-10 11:32

您好,这个文件是有的哦

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相关问题讨论
同学你好 红冲了然后再做成本的
2022-04-08 11:31:16
差额的不一致没关系 增值税是差额,所得税没有差额, 所以它两个收入就是不一样, 之前已经全部确认了收入红冲,然后再做发票的
2026-02-05 11:53:51
您好,是地方旅游公司接我们团吧 借:主营业务成本 贷:应付
2024-03-06 17:25:27
借:银行存款270000 贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-04-25 11:43:34
你好 这个要缴纳印花税的 但是你这个最好是代收代付的
2022-01-28 15:09:19
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