送心意

张小宁老师

职称中级会计师,初级会计师

2026-04-09 11:53

借:预付账款 贷:银行存款  
 借:管理费用-租金  贷:预付账款

越努力越幸运 追问

2026-04-09 12:02

1. 预付半年租金
借:预付账款 15,000
贷:银行存款 15,000
2. 收到全额发票时
借:预付账款 15,000
贷:应付账款 15,000 

张小宁老师 解答

2026-04-09 14:14

不用,收到全款发票时,附在按月摊销凭证后面

上传图片  
相关问题讨论
你好 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
2022-02-28 15:49:55
是的没错,这 是要的计提的借:管理费用职工教育经费 贷:应付职工薪酬职工教育经费 报销时借:应付职工薪酬教育经费 贷:银行存款
2024-02-28 17:30:26
有发票的话建议走费用。 其实交通补贴随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除.
2022-01-10 12:43:21
借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费, 这个不用提前计提,按照实际业务来做就可以了
2022-12-15 15:59:42
你好,你计提的时候没有包含这部分个税吗?
2022-03-02 11:35:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...