上个月做账的时候,有一笔分录计提缴纳去年的企业所得税,用的是以前年度损益科目,但是编制资产负债表时发现我的期末余额少了那笔以前年度损益当时分录是这样写的,金额是72.76这是上月的报表,就差我计提的那个72.76

Zmj
于2018-07-12 12:18 发布 839次浏览



- 送心意
职称: ,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
2018-07-12 23:34
这是合适的呀,等于你直接进入未分配利润了
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这是合适的呀,等于你直接进入未分配利润了
2018-07-12 23:34:01
你好,资产负债表和利润表,符合这个关系就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2023-07-20 19:53:24
您好
12月资产负债表跟利润表的勾稽关系不平衡
2019-12-31 11:32:49
你好 不需要调整资产负债表期初数
2019-08-02 14:15:13
你好 先说下以前年度损益调整420074.04元后,资产负债表与利润表之间的勾勒关系,差额420074.04元
是因为以前年度损益调整不影响本年利润 不在净利润中出现
直接出现在利润分配-未分配利润中 造成勾稽差这个数
要是想达到一致 您需要改资产负债表的期初数
调整是未分配利润期初 和您做以前年度损益调整对应的分录科目的项目
比如要是应付账款 就是该期初的应付账款
2022-01-14 15:41:56
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2018-07-12 23:35