老师请问一下这个怎么挂帐,发票开进来,我们也开出 问
进项发票(采购入库) 借:库存商品 — 大豆油(不含税金额) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款(含税金额,即表中 “进项(含税)”) 销项发票(销售出库) 借:应收账款 / 银行存款(含税金额,即表中 “销项(含税)”) 贷:主营业务收入(不含税金额) 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 — 大豆油 价差(后期收回) 价差属于应收款项,计提时: 借:其他应收款 — 价差 贷:主营业务收入 / 其他业务收入 实际收回时: 借:银行存款 贷:其他应收款 — 价差 费用(我方承担的成本) 费用属于当期经营成本,计提时: 借:主营业务成本 / 销售费用 贷:其他应付款 / 应付账款 实际支付时: 借:其他应付款 / 应付账款 贷:银行存款 答
老师,23年有一笔分录,之前没有做过应交税费应交个 问
你好,需要计提上个人所得税 借应付职工薪酬 贷应缴税费-应交个人所得税 答
老师您好,企业今年要注销了,注销前要做注销前的汇 问
您好,要的,还要做清算表 答
业务招待费和自己的商品送给客户。这两个在增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问汇算清缴调增之前暂估入账(未取得的发票),后面 问
您好,要把暂估红冲掉的 答
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