送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-07 16:20

预收账款用完后,后面月份正常确认收入,挂应收账款,收到尾款再冲减应收就行。

vicky 追问

2026-04-07 16:51

但是,余下的40万,要到2026年5月才开票,2025年12-2026年5月挂应收账款没有发票,是否可以?会不会有什么风险?

朴老师 解答

2026-04-07 16:53

同学你好
这个没有发票么事,是应收账款只是往来科目

vicky 追问

2026-04-07 16:55

那我可不可以,2025年6月,收到第一笔30万时,不通过预收账款科目,直接用应收账款科目?然后每个月正常确认收入?

朴老师 解答

2026-04-07 16:55

同学你好
这个可以的

vicky 追问

2026-04-07 16:57

那可不可以,一直用预收账款,不够的计入借方,等尾款到了,预收账款冲减为0?

朴老师 解答

2026-04-07 16:58

同学你好
尽量用一个往来科目

vicky 追问

2026-04-07 16:59

预收账款,不够,有没有影响?

朴老师 解答

2026-04-07 17:00

这个没事的,最终清零就行

vicky 追问

2026-04-07 17:02

好的,谢谢老师!

朴老师 解答

2026-04-07 17:02

满意请给五星好评,谢谢

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